2019.12.13
为进一步提升公司风险防备能力,结合上市公司内控建设有关要求,2019年9至12月期间,审计部对公司及下属子公司的关键环节内部节造进行了审计。目前已实现现场审计工作,并将审计发现的问题以《内控整改建议书》的大局反馈至被审计单元。
本次审计为公司审计部初次发展的内部节造审计,旨在通过整改加强沉点领域、关键环节的内部节造,同时也是对传统审计的一种赔偿性措施。
“审计+内控”是审计部不休追求治理提升的新的落脚点之一,以内部节造审计为依附,充分阐扬审计“切脉问诊”职能,加强实时发现、化解沉大风险的能力,为公司的发展“保驾护航”。(审计部/章子康 供稿)